内审部负责人
6000-8000元
咸阳 大专
科隆新材咸阳市秦都区永昌路中段陕西科隆新材料科技股份有限公司
任职资格要求:
1.具备审计、会计、经营管理等相关专业知识和业务能力;
2.从事企业内审、会计师事务所外审工作10年以上。
3、具有注册会计师资格人员优先。
主要职责:
1.全面负责内审部日常运营与管理工作,统筹内部审计规划、实施与团队管理,保障部门职能有效发挥。
2.依据审计工作需求,适时安排内部控制后续审查工作,并将其纳入年度内部审计工作计划,跟踪整改措施落实情况。
3.组织内审部向审计委员会提交年度内部审计工作报告,按要求汇报内部审计计划执行情况及工作中发现的问题。
4.监督内部审计人员工作质量,确保审计证据具备充分性、相关性和可靠性,规范审计工作底稿的编制、复核、分类整理及归档管理,严格执行工作底稿保密制度与档案管理制度。
5.协调公司各部门、子、分公司及具有重大影响的参股公司配合内审部履行职责,保障审计工作顺利开展。
6.在审计过程中若发现内部控制存在重大缺陷或重大风险,及时向审计委员会报告缺陷或风险情况、可能导致的后果及已采取或拟采取的措施。
7.公司定期内外部报告审核分析。
8.董事会及审计委员会交办的其它审计工作。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕