岗位内容:
1、梳理业务流程,识别、评估和管理流程风险;针对不同级别风险提出相应应对措施;与各相关部门紧密合作,促进现有业务流程、制度的规范、并对已有流程进行优化和改进;
2\识别业务和职能部门工作流程中的风险点,定期对业务流程运行和执行情况进行监控、评估和分析,提出流程优化策略和建议,确保业务流程和控制有效执行;
4.对于颁布的制度、流程文件,跟进业务实际落地执行情况,对于执行的偏差及时纠正调整;比针对发现的内控缺陷,督促相关责任部门制定措施限期整改,并进行后续审计,监督整改落实情况;
5、负责对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审查;
6、协助部门负责人评估公司内部控制制度、流程设计与执行方面的合理性和有效性,促进内控体系的建立与完善;
7、做好公司制度的梳理、审核、发布、归档等工作:
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计类专业;
2、至少3年以上同类型岗位工作经验;
3、有制造业内控经验者优先。