职位描述
岗位职责:
1、持续完善集团内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施;
2、负责内部审计工作,完成拟定审计工作方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告;
3、拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;
4、完成年报等外部审计工作;
5、负责审计资料的归档和保管工作;
6、完成领导安排的其它工作。
任职资格:
1、大学本科及以上,会计、审计专业优先;
2、3年及以上企业内部审计部门工作经验,具有制造业审计工作经验优先;
3、拥有 CPA 、 CIA 资格证书优先;
4、具有内控、审计等方面的专业知识,优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕