职位描述
岗位职责:
1、根据公司发展战略拟定内部审计管理办法和实施细则,并编制年度审计计划组织实施;
2、按公司要求进行合规性审计,如费用报销类、业务活动类、财务报告类、关联交易类、人员在任离任审计等事项;
3、建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为,为公司提供决策建议;
4、围绕公司经营目标,根据公司要求开展其它专项审计工作;
5、负责检查内控制度缺失及异常现象,据实揭露于审核报告,并于该报告陈核加以追踪,定期作成追踪报告,协助敦促管理改善;
6、负责重大问题的请示、汇报、审计意见书、审计报告等材料的撰写。
任职要求:
1.具备丰富的全盘财务经验,熟练掌握核算、资金、资产、报表、税筹等财务系统性专业知识及管理水平与理念
2.熟悉国家财经法规和内部控制流程与方法,能独立开展财务审计工作并出具报告。
3.具备较强的数据分析与总结,以及风险识别、评估与判断能力。
4.能够熟练掌握各类办公软件,良好运用统计、计算机技术等手段开展工作。
5.具备良好的沟通、协调及表达能力。
6.具备良好的团队协作能力。
7.具有良好的职业道德和操守,能够坚持原则,保守秘密。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕