主要职责:
1、参与基地所有重要会议,收集经营数据并提炼会议关键信息,以识别审计风险点;
2、参与基地内控体系建设,推动相关管理制度的制订,并对基地内部控制制度是否健全、内部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、执行性进行风险评估与测评;
3、开展基地各类中小型专项审计工作,收集、整理内部审计工作资料,编制审计项目的审计报告;
4、加强对基地经营管理和各部门的监督与控制,严肃财经纪律,差错揭弊,改善经营管理,确保有关规章制度切实有效执行,提高经济效益,并对重要相关经营活动开展专项审计调查;
5、对公司各经济活动部门不按规章制度办事、违法乱纪、营私舞弊、破坏公司财产,损害公司经济利益的现象直接进行审计监督;
6、对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议,督促执行;
7、按时完成领导交办的其他相关工作。
主要要求:
1、从事财务或内部审计工作3年以上,具有制造行业内审或舞弊审计经验更佳;
2、熟悉企业内部控制流程,具备主动发现问题的能力;
3、工作认真细致,具有职业敏感度;
4、具备较强的沟通、协调、执行能力以及写作能力;