岗位职责:
1.财务与业务审计。分析财务报表,评估预算执行情况,识别潜在风险;对采购、销售等关键业务流程进行合规性审查,确保符合公司制度和法律法规。
2.报告与沟通。编写内部审计报告,清晰星现问题及解决方案;与被审计部门沟通,推动整改措施落地。
3.税务与合规。制定税收筹划方案,确保合法合规并降低税负;维护与税务部门的关系,以应对外部审计。
二、任职资格:
1.教育背景。本科及以上学历,财务。审计、会计等相关专业。
2.职业资格证书。中级会计师及以上职称:CIA、CPA、CISA等优先。
3.工作经验。2-3年财务或审计工作经验,熟悉国家财务政策和审计法规。
4.专业技能。精通财务核算体系、熟悉审计、税务、外汇等业务;熟练使用ERP系统、VBA技能及常用办公软件;掌握简单编程或数据库查询技能优先。
5.能力要求。优秀的沟通能力和团队合作精神;较强的逻辑思维和数据分析能力;高度的责任心和原则性,能够独立工作并应对压力。
6. 个人素质。细致认真,具备敏锐的洞察力和问题解决能力;适应变化,乐于学习,对审计工作有较强烈的兴趣。