职位描述
岗位职责:
1、协助制定并完善区域内部审计制度与实施细则;
2、结合业务发展情况,协助制定年度审计工作计划;
3、根据审计项目立项,制定审计方案,实施集团及单位的经营质量审计、经济责任审计、流程专项审计等各类审计活动,并出具审计报告;
4、依据审计发现,提出有效整改建议,落实整改工作闭环管理,并完成审计底稿整理、归档保存工作;
5、完成部门安排的其他事项。
任职要求:
1、本科或以上学历,3年以上财务会计、企业通用审计或企业风控工作经验,同时参与过五个以上的财务、业务审计项目;
2、了解企业通用业务流程、通用关键内部控制活动;
3、逻辑思维清晰,有一定的问题分析、文字撰写、沟通汇报能力;
4、具有主动学习能力,能够迅速学习并且使用审计标准及审计工具;
5、具备严密的组织纪律和保密意识,廉洁公正,原则性强;
6、具备跨部门统筹协调能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕