岗位职责:
1、定期对公司及部门财务核算进行审计监督;
2、审计监督公司日常运营相关的经济活动,防控经营风险,确保公司资产安全和完整;
3、协助健全公司内控制度,对内控制度执行情况进行监督及评价,提出改进建议,并跟踪确认改善效果;
4、负责对公司重大业务或重大事项进行专项审计;
5、定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作中发现的问题,并提出相应的建议。
任职要求:
1、本专及以上学历,审计、会计、财务管理、金融等相关专业。
2、1年以上制造业财务工作经验,会计师事务所审计工作经验;
3、熟悉内部审计、内部控制和风险管理等;
4、擅长数据分析、发现问题、解决问题,熟练使用各种办公软件;
5、为人诚实正直,工作细致认真,有高度的团队合作精神和工作责任感;
6、具备逻辑思维能力,较强的文字组织能力和沟通表达能力;
7、待遇根据工作能力面谈。
职位福利:带薪年假、包住、节日福利、五险一金