职位描述
岗位职责
1、负责对主审项目进行前期资料的收集、整理和分析;
2、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并监督审计结论和合理化建议的落实工作;
3、进行合规内控文化教育,引导公司整体向风清气正、高效持续运营的环境前进;
4、对审计工作的相关资料、文件进行归档整理;
5、完成领导交办的其他工作。
任职资格
1、4年以上大中型企业内部审计或财务岗位相关工作;
2、本科及以上学历,财务感审计类相关专业,取得中级会计师或中级审计师;
3、熟练操作金蝶软件;
4、能独立开展各类审计项目,形成常态化审计监察工作,包括流程和内控审计、经营管理审计、离任审计及其他项调查项目;
5、有较强的逻辑思维分析、观察及归纳能力,擅于发现问题;
6、具备良好的沟通协调能力和交字表达能力,有团队协作精神,原则性强,积极主动,热爱审计工作。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕