职位描述
岗位职责:
1.带领协助部门负责人搭建内控流程,与风险管理体系的建设与运作,开展公司内控状况的评估诊断、风险识别及问题改进跟踪、内控体系建设及优化、风险评估等;
2.梳理识别企业风险点,进行风险评估,定期检查关键部门管理风险指标并提出改善意见;
3.协同IT团队将流程嵌入ERP/OA系统,将制度规则转化为系统逻辑,部署风险监控工具;
4.配合制定内控审计计划并开展内控审计项目,进行内控评价,撰写审计工作底稿及报告,并对被审计单位或部门提出审计意见及建议;
5.对公司内控制度提出合理化建议,对内控漏洞进行改善;
6.对分管部门范围进行工作任务分配,对员工开展工作予以实际监督并提供必要指导,及时收集、反馈或处理工作中出现的问题;
7.关注监管新规、行业动态,对重大监管政策、内控事件进行提示;
职位要求:
1. 统招本科及以上学历,经济、金融、财务、管理类专业优先;
2. 3-5年公司内审、内控相关岗位,熟悉证券公司合规、风控、内审或业务部门工作经历;
3. 优异的沟通协调能力,具备协调解决跨部门问题的能力;良好的逻辑与学习能力,能够快速的理解业务;
4.逻辑思维清晰、较强学习及企业认同度,具备躬身入局及较强的抗压能力;
5. 拥有甲方IPO经验,或者知名会计师事务所3年以上经验者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕