职位描述
**职位概述**
负责领导公司内部审计团队,全面监督制造业生产流程、成本控制、供应链管理及财务合规性审计工作,识别运营风险并提出改进建议,确保公司符合行业规范及内部控制要求。
**核心职责**
1. **审计计划与执行**
- 制定年度审计计划,主导制造业全流程(采购、生产、仓储、销售)的专项审计。
- 检查生产成本核算、存货管理、固定资产台账的准确性与合规性。
- 评估供应链(供应商选择、采购定价、合同执行)的风险控制。
2. **风险管理与合规**
- 识别生产运营中的内控缺陷、浪费或舞弊风险,提出整改方案。
- 确保企业符合ISO/TS 16949等制造业质量管理体系及财务法规要求。
3. **团队管理与协作**
- 带领审计团队完成项目,培训基层审计人员。
- 协同生产、财务、质量部门推动流程优化,降低成本损耗。
4. **报告与改进**
- 编制审计报告,向管理层汇报关键发现及改进建议。
- 跟踪整改措施落地效果,形成闭环管理。
**教育背景**:
- 本科及以上学历,审计、财务、工业工程或相关专业。
**经验要求**:
- 5年以上制造业内部审计或成本控制经验,3年以上团队管理经验。
- 熟悉制造业ERP系统(如SAP、Oracle)及生产数据分析工具。
**专业技能**:
- 精通制造业审计要点(如BOM差异分析、工时效率审计、存货盘点等)。
- 熟悉《企业内部控制基本规范》及中国审计准则。
**优先条件**:
- 持有CIA(国际注册内部审计师)、CPA或六西格玛认证者优先。
- 有汽车、电子、机械等离散制造行业背景者优先。
**薪资福利**
- 提供行业竞争力的薪资。
- 五险一金、年度体检、工厂绩效奖金等。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕