职位描述
一、 岗位职责
执行审计程序: 根据年度审计计划,独立或参与开展对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等的专项审计和常规审计。
合规性检查: 检查公司各项经济业务是否符合国家财经法规、会计准则及内部规章制度。
内控评价: 评估关键业务流程(如采购、生产、存货、销售、固定资产等)的内部控制设计与运行有效性,识别控制缺陷并提出改进建议。
风险防范: 参与对公司运营中潜在风险的识别与评估,为管理层提供决策支持。
后续跟踪: 跟踪审计发现问题的整改落实情况,确保审计成果得到有效应用。
编制报告: 撰写清晰、准确的审计工作底稿和审计报告,客观反映审计发现。
完成交办任务: 高效完成上级领导交办的其他相关审计或调查任务。
二、 任职资格
【必备条件】
学历与资质: 大学本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;必须持有 中级会计师及以上职称。
工作经验: 具备 3-5年及以上 审计相关工作经验,有制造业或大型企业内部审计经验者优先。
年龄要求: 40周岁以内。
专业知识: 熟悉国家会计准则、审计准则及相关财经法规;了解企业内部控制规范与风险管理流程。
核心能力:
严谨细致: 具备高度的责任心和职业敏感度,对数字和细节有敏锐的洞察力。
分析判断: 具备较强的逻辑分析和专业判断能力,能发现问题的本质。
沟通协调: 具备良好的沟通表达能力,能就审计发现与相关部门进行有效沟通。
原则性与抗压性: 坚持原则,客观公正,并能在一定压力下独立开展工作。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕