职位描述
1、负责公司财务收支、招商合同、运营管理等环节的审计工作,核查资金流向、合同履约及费用核销的合规性,配合外部审计机构完成协作事项。
2、监督公司规章制度落地执行,受理并核查商户投诉、员工举报,对招投标、采购等环节进行全程监督,查处履职违规行为。
3、梳理商管行业相关法规政策,协助完善内部审计监察制度,针对审计监察发现的问题出具整改建议,跟踪整改措施落实并复核效果。
4、定期编制审计监察工作报告向管理层汇报,同时做好工作底稿、调查报告等资料的整理、归档与保密管理。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕