岗位内容:
1. 企业内部审计体系的搭建、执行、优化及团队管理
2. 制定内部审计计划和时间表,并确保执行;
3.审计公司各项业务,建议和跟进改进措施
4. 协调内部和外部资源,保证审核和财务报告的准确性
5. 及时更新和完善内部控制流程和文档
任职要求:
1. 本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理、金融学、法律、工商管理等相关专业
2.至少5 年以上内部审计或相关工作经验(如外部审计、风险管理、合规等),具备专项审计经验,包括但不限于财务审计、合规审计、运营审计、风险管理审计、信息系统审计等;有生物医药行业产销研内审经验优先
3. 熟悉审计流程和方法,熟练运用办公软件,有较强的数据分析能力;了解和使用过各类信息软件系统(如金蝶、SAP等)、英语读写流利
4. 具有较强的项目管理能力、沟通和表达能力,具有较强的职业素养(如客观公正、保密意识等)
5. 身体健康,能够适应出差