职位描述
岗位职责:
1、根据年度计划开展内控审计,发现企业内控存在的问题并提出改进建议和措施,出具相应的审计报告。
2、根据年度计划开展财务审计,发现企业内控存在的问题并提出改进建议和措施,出具相应的审计报告。
3、根据年度计划开展后续审计,对审计报告发现的问题进行跟踪检查以至整改完成。
4、完成对公司的财务收支审计,检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性。
5、进行财务法纪审计,对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重浪费等形为进行全面审计,以维护公司生产经营活动的正常秩序和财务的完整。
6、参与公司制度、流程建设工作,发现存在的问题,提出改进建议和措施,及时跟进落实。
7、接受公司审计部的指令,对其指定的审计事项进行审计。
8、接受领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科以上学历,会计、审计及相关专业;
2、熟悉国家相关财税政策法规;
3、责任心强,主动能性强,能接受出差,能吃苦耐劳。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕