任职要求:
1、熟悉审计工作业务、审计准则及制度。熟悉会计准则、企业会计制度、税务等相关法律法规。
2、熟悉制造业经营管理、风险控制、内部控制相关知识。
3、有制造业采购、运营、供应链、流程架构业务具体经验,了解业务运作流程者优先。
4、审计、会计、财务管理类等相关专业本科及以上学历。
2、5年及以上工作经验,其中事务所、企业内部审计经历3年以上者优先。
岗位职责:
1、对公司及下属分子公司独立开展财务审计、经营管理审计和其他专项审计工作,并提出整改意见。
2、独立开展公司专项调查审计,监督检查公司内部管理的完整性、合理性和实施的有效性。
3、对审计整改方案的执行情况进行跟踪、检查。
4、组织团队并行开展多个审计项目,全面管控各项目的进度及质量,对项目组成员给予指导,对项目组遇到的问题进行协调和解决。