岗位职责:参与财务收支、经济责任、绩效评价等专项审计项目,独立完成审计程序,包括底稿编制及问题核查。协助项目经理整理审计证据,编制审计报告并提出改进建议,确保内容符合法规及行业标准。评估企业内部控制有效性,识别潜在风险并提出优化方案。与客户部门对接,协调审计资料提供,解答专业问题。负责审计资料的收集、归档及保密工作。
任职要求:本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业优先。注册会计师(CPA)单科通过或中级会计职称者优先。
经验要求:1年以上审计相关工作经验,熟悉企业会计准则及审计流程,能独立完成底稿编制。有事务所专项审计项目经历者优先。
技能要求:熟练使用Excel、审计软件。具备数据分析和风险识别能力,逻辑清晰,责任心强。良好的沟通能力及团队协作精神。
薪资结构:基本工资+绩效奖金(月薪4K-8K,视工作能力浮动,具体面议)。
福利保障:五险一金、带薪年假、节日福利、定期体检。
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