职位描述:
一、主要负责内部审计实施与内控管理:
1.落实对集团及子公司的财务预算、财务收支、财务决算、资产质量、资金管理和使用、经营业绩、投资、收入分配及其他有关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。
2.落实对集团各单位负责人进行任期或定期经济责任审计。
3.落实对集团及子公司重要合同、招投标活动进行审计。
4.落实对集团及子公司重大项目进行跟踪审计。
5.落实对侵占公司财产、违反国家和公司经济制度规定的行为进行专项审计。
二、参与执行内部审计监督检查与调查:
1.落实受理对员工违法违规问题的信访投诉、举报。
2.落实对各级管理人员依法履职、秉公用权、廉洁从业、道德操守情况进行监督检查,对履行职责不力、失职失责,造成公司资源浪费或经济损失的管理人员及员工进行问责。
3.完成指导、检查、督促各单位层层落实监督责任,指导各单位根据授权开展监督问责工作。
4.落实对员工涉嫌违法违规案件进行内部调查。
三、协助开展内控体系审计与监督:
1.完成检查和评估内部控制制度的完整性、合理性、有效性。
2.落实对集团内控体系中的关键控制点进行事后审计监督。
3.落实监控集团内控体系运行,定期对集团及各单位内控体系运作进行有效性评价并指导完善。
4.保证及时向上级报告内控体系中存在的缺陷,向直接领导报告内控体系的严重问题。
职位要求:
1、财务、审计相关专业本科以上学历,具有初级审计师及以上相关职称。
2、3年以上财务管理、企业管理或审计管理工作经验
3、具备良好的审计、会计及税务专业知识;
4、熟悉企业内部控制规范及内部审计实务标准;熟悉国家财务政策以及会计准则;
5、良好的沟通、协调以及书面表达能力;
6、具有良好的职业道德和团队协作精神。