岗位职责:
1. 针对集团各业务板块开展内审工作,出具审计计划、收集审计证据、执行审计程序、提出审计建议、编制审计报告。针对审计发现和审计建议,与各业务板块进行沟通,并推进审计建议闭环。
2. 识别各业务板块流程制度中的风险点,进行风险评级,形成风险清单,制定风险应对措施并持续改进;
3. 执行公司内部各项专项、临时审计工作,包括但不限于:经济责任审计、离任审计、反舞弊审计、外部背调等,为集团经营者的客观评价提供依据。
任职要求:
1. 统招本科及以上学历,具有会计、财务、金融、审计、计算机等相关专业背景优先;
2. 五年以上工作经验,具备四大事务所(普华、安永、毕马威、德勤)的相关工作经验;
3. 有CPA、CIA、ACCA等资格证书优先;
4. 具有较强的沟通能力、综合判断能力、解决问题的能力和团队协作能力。具有良好的职业道德和敬业精神,具备开展高难度审计项目的专业知识和能力。