岗位职责:
 1、拟定并完善学校内部审计制度和流程,制订年度内部审计计划和审计工作费用预算;  2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;  3、组织实施财务审计、对与学校经济活动有关的特定事项进行专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;  4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;  5、组织学校内控体系的设计与建设,及时发现学校经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;  6、组织对学校开展经营审计工作;  7、根据审计工作计划,负责联系会计师事务所,配合会计师事务所的审计工作;  8、针对学校招投标项目进行审计;   9、协助部门负责人制定招投标制度,完善招标文件范本及标准流程; 从审计角度协助部门负责人组织商户测评工作,完善商户管理标准;  10、集团相关领导交办的其他审计工作。
 岗位要求:
 1、财务、会计、经济类专业本科及以上学历;
 2、5年以上教育集团审计管理经验的优先;
 3、熟悉各种财务办公软件,熟识教育集团内审工作;
 4、党员优先,品德优良,无不良嗜好。
职位福利:五险一金