职位描述
岗位职责:
参与完成集团内部审计工作,如合规审计、内控审计、财务审计、反舞弊调查、专项工作审计等。主要包括:
1.参与制定年度内审计划,根据内审计划,开展内审工作,形成内审工作底稿和内审报告;
2.对内审中发现的问题,形成内审建议并及时向领导反馈;
3.跟进内审报告建议,督促被审计单位整改;
4.内部流程的审计与优化;
5.根据集团举报制度,对集团内各公司的被举报实事项开展调查,出具相应报告;
6.其他与内部审计职能相关的及领导交代工作。
任职要求:
1.遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;
3.三年以上企业内部审计或事务所相关工作经验;
4.具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、文字表达能力以及良好的沟通能力;
5.为人乐观、诚信、忠诚、公正, 处事有原则性、有责任心、工作积极主动,服务意识、保密意识强;
6.具备良好的职业素养,热爱审计工作,抗压能力强;
7.熟悉房地产开发、商业管理及物业管理行业业务,了解其存在的风险点、监控的要点及审计的方法;
8.熟悉绩效审计流程,能够对子项目、子公司、分公司开展经营承包兑现审计,并对经营管理活动的经济性、效率性和效果性进行审查和评价;
9.熟悉离任审计流程,对所属公司负责人任职期间的经济责任履行情况进行审计。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕