职位描述
1.负责公司内部控制体系的建立健全、有效实施及评价整改等工作,组织总部大区及子公司开展内部控制评价工作;
2.重点围绕公司合同管理、应收账款、存货管理、风控管理等重点内控环节,组织现场穿行测试;审核内部控制缺陷汇总表,督促相关部门制定整改措施并跟踪验证整改进度。
3.根据需要组织各归口职能部门持续开展制度流程的制订、修订和动态评审,负责公司级制度统一发布实施;建立内部控制权限指引,明确各类重要事项的逐层审批权限,在业务重塑、组织重构、流程再造的基础上,拉通制度与流程之间的联系,参与流程制度文件评审,推动各部门不断修订完善相关制度并宣贯。
4.监督各部门制度流程执行情况,定期开展内部控制检查,并对发现的问题进行审查、落实,对执行过程责任性问题进行考核。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕