职位描述
1、收到客户需求,核算后转给生管安排备料,待生管回复交期,整理确认后将交期回复给客户;根据FO核算原料需求并传给采购处备料并跟催进度。
2、根据客户需求,核算欠料并同生管商议开机开线需求;如砍单造成呆滞同客户提报呆滞并协商吸收。
3、根据客户要求完成IOS、十日库存达交等各类客户需求报表。4、根据每家客户CALL料安排出货,追踪货物是否按时到客户端。
5、根据客户发的不良明细,与品质确认后再安排提货,收到仓库退货单后在U8系统做退货单。
6、每月及时同客户对账,在客户要求期限内完成集报、对账事宜;在U8系统完成制作发票,然后提供相关资料给财务开票,并在客户规定时间内将发票送至客户端。
7、追踪回款情况。
8、及时处理各种异常及客户要求的各事项。
9、完成上级安排的其它相关工作。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕