职位描述
岗位职责:
1、负责内部审计项目方案的实施,草拟内部审计报告,管理内审问题的跟踪改善,确认业务的合规性、合理性等。
2、负责内控评价项目方案的实施,草拟内部控制评价报告,管理内控缺陷的跟踪改善,准确评价内部控制的有效性。
3、协助组织企业内控体系的设计与建设,审查梳理各项管理制度及流程,撰写内控手册。
4、协助参与到公司日常经营管理中内审部门承担的角色和责任中,并提供可行性建议和报告。
5、公司安排的其他工作。
岗位要求:
1.本科及以上学历,有企业内部审计或内部控制实操经验,熟悉或从事过生产管理业务流程或采购业务流程者优先。
2.熟练使用办公软件,有较好的数据分析处理能力和结构化逻辑思维能力和跨部门沟通协调能力。
3.有责任心,工作细致,能承受一定的工作压力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕