1、制定工厂内部控制审计计划。根据公司内部控制制度和审计准则,制定年度内部控制审计计划,并按照计划进行工作。
2、 进行内部控制审计。对工厂内部控制制度的实施情况进行审计,包括财务报表核算、资金管理、采购管理等方面。评估内部控制的有效性,并提出改善建议。
3、拟定审计档案管理制度,报审计经理审核,经总经理审批后执行;
4、向总经理提交审计工作计划和审计报告,按时完成审计工作任务。
任职资格:
1、年龄28-45岁,财务相关专业本科毕业,经济、财务、审计等相关专业优先;
2、有3年以上工厂审计稽核经验,熟悉工厂经营管理流程;
3、熟悉财税法规,审计程序和公司财务管理流程;
4、有较强的组织沟通协调能力,良好的职业道德和团队协作精神;
5、能够接受经常出差。