2000-3000元
江苏立华食品集团股份有限公司
岗位职责:
一、财务审计
1、执行集团及下属子公司年度财务报表审计,确保财务信息真实、准确、完整
2、开展财务收支审计,核查收入确认、成本费用核算的合规性
3、实施资产专项审计,包括存货、固定资产、往来款项等
4、监督财务制度执行情况,评估财务管理流程有效性
二、内部控制审计
1、评估企业内部控制体系设计与运行的有效性
2、识别关键业务流程风险点,提出改进建议
3、跟踪审计发现问题的整改落实情况
4、参与内控手册的修订与完善
三、专项审计
1、执行经济责任审计,评价管理人员履职情况
2、开展基建项目审计,监督工程预决算合规性
3、配合外部审计机构工作,协调审计事宜
4、参与舞弊调查及其他特别审计项目
四、审计管理
1、编制审计工作底稿,撰写审计报告
2、建立审计问题台账,跟踪整改闭环
3、协助完善审计程序和方法
4、参与审计信息化建设
一、学历专业
1、本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业
2、211/985院校或财经类重点院校毕业优先
二、资格证书
1、必须取得中级会计师职称
2、注册会计师(CPA)全科通过或持证者优先考虑
3、CIA、ACCA等国际资质加分
三、工作经验
1、3年以上审计相关工作经验
2、具有以下任一背景:
会计师事务所审计经验(四大、国内大所优先)
大中型企业内部审计经验
上市公司财务或审计岗位经验
制造业或上市公司审计经验者优先
四、审计技能
1、熟悉中国会计准则、审计准则及相关法规
2、掌握审计程序和方法,能独立完成审计项目
3、具备财务分析能力和风险识别能力
五、业务理解
1、熟悉上市公司财务报告披露要求
2、了解企业内部控制规范体系
五、综合素质
1、原则性强,具备良好的职业操守和保密意识
2、逻辑思维清晰,分析判断能力强
3、沟通协调能力好,能妥善处理各方关系
4、学习能力强,能快速掌握新业务知识
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕