岗位内容:
1、依据年度审计计划,对公司的生产经营管理活动、公司各项管理制度、流程的执行情况等项目实施审计。
2、根据需要,负责对子公司、关联公司、重大合同、履职经济责任、关键岗位离任人员进行专项审计。
3、审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,并出具审计报告。
4、与被审计单位沟通确认问题并输出审计整改通知书,有序跟进被审计单位整改进度及改善效果。
5、识别审计中发现的管理漏洞、潜在风险、制度缺陷等问题并提出合理的改善建议、进行后续监督改进。
6、协助审计负责人完善和优化部门管理规章制度、各项操作流程。
7、其他审计咨询业务。
任职要求:
1、审计或财务相关专业,本科及以上学历,初级审计师以上技术职称,熟悉内部审计流程及方法;
2、熟悉企业会计准则,审计准则,上市规则,内部控制,财税、及其他相关法律法规等相关专业知识;
3、在生产制造型企业进行内控审计、财务管理工作经验3年以上优先;
4、熟练掌握常用办公软件、拥有良好的沟通,识别问题技巧及书面表达能力具备内控审计相关经验优先;
5、能够熟练使用SAP、用友、金蝶等相关软件优先考虑。