岗位职责:
1、按审计监察部年度计划,开展内控流程、预算执行、经营成果、离任、财务报表、合同管理、招标监督、资产盘点及特定事件等审计工作,确保任务保质保量完成;
2、遵循审计工作流程,客观公正开展审计,合规收集证据、查阅资料,编写工作底稿及审计报告;
3、发现可疑问题及重要线索及时汇报,汇总审计情况并做评价,提出整改建议,跟踪整改落实;
4、遵守审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计相关资料;
5、负责审计档案的整理、归档与保存。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计学、财务管理等相关专业优先;
2、沟通协调能力强,能承受一定的工作压力;
3、有审计相关工作经验者优先。