职位描述
岗位职责
1、参与实施例行审计、专项审计、离任审计、内控审计等审计工作。
2、汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见,跟进落实整改情况,推动管理提升。
3、深入理解公司业务流程、业务逻辑,协助完善和优化内控制度和流程,识别重大内控缺陷,提出合理化改进建议,并推动贯彻落实。
4、领导交办的其他工作任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业,熟悉会计、审计、税法、经济法等法律法规。
2、具有财务审计相关职称(中级会计师、中级审计师、CPA者)优先。
3、 具备发现问题、分析问题、解决问题的意识和能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕