1、遵照集团内部审计管理制度和集团管理要求,协助完成集团内部财务审计工作,防范企业内部风险;
2、根据内部审计管理需要,协助制定相关审计制度,促使审计工作规范化;
3、根据内部审计计划,参与对子公司经营成果、各项财务收支、专项资金的核算和使用、财务预算、会计核算规范情况进行审计,搜集审计证据及编制审计报告,确保审计工作按时完成;
4、根据内部审计要求,指导并监督被审计部门整改工作,确保审计整改落实到位
  任职资格:
  1、本科以上学历,特别优秀者可放宽;
  2、工作经验:三年以上同岗位相关工作经验;
  3、具有财务或审计相关专业知识,具有中级以上职称,能熟练运用用有等财务软件及excel等办公软件,文字表达能力强。
  4、正直、认真、独立、有主见,具有沟通和领导能力。