职位描述
工作职责
1.负责财务内部控制全过程审计,包括内部控制体系与制度建设、财务流程设计与执行、关键控制点设置与运行、财务风险评估与应对、财务系统(如SAP)权限管理与数据安全、资产安全管理、往来款项管理、费用报销合规性、财务报告编制流程等管理情况;相关财务合同、协议执行情况审计;中层及以上核心管理人员履职审计,重点对工作效率、决策质量、人才培养等内容审计;
2.负责对审计问题提出合理化建议,跟进落实;
3.负责对审计发现问题整改情况进行评价。
任职资格
1.学历:本科及以上学历;
2.专业:会计学、审计学、财务管理等相关专业;
3.工作经验:3年以上财务内审、内控建设或外部审计相关岗位工作经验,熟悉企业财务运作流程;
专业知识技能:
1.熟悉企业内部控制规范及相关法律法规,掌握财务内控关键点识别与测试方法;
2.精通企业会计准则及财务报告流程,具备评估财务信息真实性、完整性与合规性的能力;
3.熟悉ERP等财务信息系统,具备对系统操作权限、业务流程控制等进行审计的能力;
综合素质要求:原则性极强、思维缜密、严谨细致,具备出色的风险洞察力、分析判断能力、沟通能力及高度的职业道德。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕