工作职责:
1.为企业提供内部控制体系建设,编制内控手册/制度,包含风险控制矩阵、流程图、权限审批表、智能表单等;为企业提供内部控制的评价,编制评价方案、缺陷汇总表、内控评价报告;其他合规性检查工作。
2.能够独立开展相关的内控建设和内控评价业务,包括项目团队的组织和安排、客户的需求访谈和调研、工作方案的制定、整体项目的推进和交付等。
任职资格:
1.大学本科及以上学历,财会类或管理类专业;
2.有不少于5年以上的审计或咨询相关岗位工作经验,事务所工作经历优先;
3.具备良好的沟通和协调能力、快速学习能力、文字表达能力;
4.积极主动,具备良好的人际交往能力,良好的团队协作精神;
5.自信乐观,适应初查,能够胜任一定强度及压力的工作。
资质证书:
需具备中级会计职称、CIA、CMA、CPA等相关一个或多个证书。