岗位职责:
1.推进内控相关管理制度实施,检查各单位内控制度的落实情况。
2.贯彻审计的检查和监督职责,以确保公司经营活动的合法、合规。
3.处理与审计和内控相关的事项,以督促公司的相关制度有效执行,保证工资资产的安全完整,促进公司实现发展战略。
4.负责内外部关系的协调和沟通及上级交办的其他任务。
岗位要求:
1、财务、会计、审计或相关专业大学本科或以上学历;
2、熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务;
3、熟悉企业内部财务会计、审计、税务等业务控制的全套流程;
4、有上市公司或大型医药公司财务经验,熟悉NC/ERP/OA等操作;
5、熟练使用Word、Excel、PPT等办公软件;
6、较强的文字功底、逻辑思维能力;
7、较强的抗压能力及环境适应能力,有较强的敬业精神;有良好的纪律性、团队合作及开拓创新精神。
公司福利:五险一金、周末双休、定期体检、年终奖金、专业培训、带薪年假、餐饮补贴、交通补贴、高温补贴、节日福利、企业年金