职位描述
1、在审计部经理的领导下,具体进行项目审计工作,并按照年度审计计划进行专项审计与常规审计;
2、协助公司业务部门建立并完善内控体系;
3、对公司内控管理进行评价,发现风险,评估风险,并提出合理建议,监督业务部门整改;
4、负责所分工业务审计工作底稿的编制,收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正,并及时将审计工作底稿送审计经理审核、归档;
5、对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须及时向审计经理汇报解决;
6、审计项目结束后应及时撰写审计报告,客观总结评价被审计单位内控和经营活动中取得的成绩;
7、发现存在的问题,提出合理的审计建议;
8、协助政府审计部门和会计事务所对公司的独立审计工作;
9、做好统计信息和宣传等日常审计工作。
任职资格:
1、统招本科及以上学历,财务、会计、审计等专业优先考虑,1年以上内审、外审相关工作经验;
2、具备专业的审计知识,有相适应的知识面和业务水平;
3、具有良好的沟通、协调能力;
4、遵守《内部审计人员职业道德规范》,有较强的责任心和使命感;
5、熟练使用office软件,尤其精通PPT、EXECL,文字功底优秀。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕