职位描述
岗位职责:
1.负责公司财务收支、账务处理、财务报表的合规性审计,确保符合会计准则及公司制度;
2.评估公司内部控制体系的有效性,识别流程漏洞并提出优化方案;
3.对关键业务环节进行评审,防范舞弊风险;
4.确保公司运营符合国家财务法规、行业监管要求及内部政策;
5.编制审计报告,清晰记录审计发现、风险点及整改建议并跟进整改落实情况。
任职要求:
1.本科及以上学历,财务、审计等相关专业;
2.2年以上审计或财务相关工作经验,有会计事务所经验优先;
3.精通Excel及财务软件;
4.熟悉中国会计准则、审计准则及财税法规;
5.严谨细致,沟通顺畅。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕