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内控审计岗 已下线
面议
中国华腾-所属业务公司
北京
不限
硕士
01-16
工作地址

北京

职位描述
岗位职责:
1.负责完善公司风控评估和防控体系,组织、协调风险管理制度和风险管理流程的实施,完善内部控制制度和审计制度,编制相关文件并实施;
2.负责公司内部审计检查工作,包括专项审计、常规审计、舞弊审计等;
3.负责对公司内部控制、风险控制、审计做出客观严谨、全面的评价并编写报告;
4.组织实施内部控制的监督检查,负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
5.完成公司交办的其它相关业务。

学历要求:
硕士及以上

专业要求:
财务会计类、法学类等相关专业

专业资质或从业经历要求:
1.硕士及以上学历,财务会计类、法学类相关专业;
2.熟悉和掌握党的路线、方针和政策,并能在实际工作中认真贯彻落实,具备较好的学习能力与团队协作能力;
3.具有内部审计工作经验的优先,具有法律职业资格、CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)、高级审计师等资格的优先;
4.具备较强的组织协调能力、沟通交际能力和学习能力,熟悉财务审计等方面工作,具备全局意识,严谨细致,自制力强,原则性强。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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