1.2-1.5万·14薪
胜利路西段30号
一、核心工作职责:
(一)审计项目全流程管控:主导财务审计、内控审计、合规审计、专项审计,制定审计计划、实施方案与抽样策略,把控审计进度、质量与风险,确保审计结论客观准确。
(二)团队管理与赋能:带领审计团队开展工作,包括任务分配、进度跟进、工作指导与绩效评估;组织内部专业培训,提升团队成员的审计实操能力与合规意识。
(三)审计体系优化落地:协助审计总监搭建并迭代上市公司内审制度、流程与标准,确保符合证监会、交易所监管要求;推动审计流程标准化,提升审计效率。
(四)风险识别与整改推动:通过审计发现公司经营管理中的潜在风险,编制高质量审计报告,提出可落地的整改建议;跟进整改计划执行情况,验证整改效果,形成闭环管理。
(五)内外部协同对接:对接公司各业务部门,开展审计需求调研与沟通,争取业务部门配合;协助审计总监对接外部审计机构、监管部门,提供相关审计资料,配合完成联合审计或监管检查工作。
(六)专项审计与价值赋能:针对公司重点领域开展专项审计,挖掘流程优化空间,为管理层提供降本增效、风险防控的决策依据;定期复盘审计工作成效,输出价值提升报告。
二、任职资格要求:
(一)学历与专业:本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理、金融学等相关专业;持有CPA、CIA、ACCA等相关资格证书者优先(通过部分科目也可)。
(二)工作经验:4年以上审计相关工作经验,其中2年以上团队管理经验;具备上市公司或大型工业制造企业内审工作经验者优先,需主导过至少1个完整的财务/内控/专项审计项目。
(三)熟悉上市公司监管政策、审计准则、会计准则及国家财经法律法规,了解工业企业业务流程者优先;
(四)掌握审计方法与工具,具备独立设计审计方案、解决常规审计问题的能力;
(五)具备内控体系搭建与优化基础经验,能识别并评估常见内控缺陷,提出针对性改进措施。
(六)具备良好的团队领导与管理能力,能有效分配任务、指导团队开展工作;沟通协调能力较强,可顺畅对接跨部门资源;工作严谨细致、原则性强,具备扎实的逻辑思维、数据分析能力与一定抗压能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕