职位描述
 岗位职责:
1、负责对公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估,并提出改善意见;
2、协助建立健全反舞弊机制,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
3、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;
4、负责内外审、内控、风险制度的建立、维护及推动;
5、对公司定期财报、财务预计算、目标经营数据等进行内核;
6、 负责实施管理审计、离任审计等工作;
7、审计委员会/董事会交办的其他事项。
岗位要求 :
1、 本科及以上学历,财务管理、会计、审计等相关专业;
2、持有审计专业相关证书等,有中国注册会计师、审计师资格者优先;
3、5-8年以上内部审计或外部审计相关经验,有团队管理经验者优先;
4、具备较强的沟通协调能力和跨部门合作能力,能够独立完成审计项目,清晰阐述、传达及跟进审计发现和建议。
  以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕