岗位职责:
一、负责审计部的日常运营和管理,确保审计工作的顺利开展。
二、负责建立和完善内部控制制度及流程体系,推动内控管理工作的开展和实施。
三、负责组织对内部各部门进行年度审计,确保审计工作的质量和效果。
四、规范审计工作程序,评估内控风险,提出改进建议。
五、监督并检查各部门的合规性工作情况,掌握风险信息。
六、负责与外部监管机构的沟通,保障业务运作正常有序。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计或相关专业。
2、具备审计师、中级会计师或相关专业资格证书者优先考虑。
3、具有2年以上公司财务工作或事务所工作经验,熟悉国家财务政策、会计准则,精通审计、税务法律法规。
4、做人原则性强。