要求:35岁以内,法学类、社会学类,金融审计、工程审计、审计学、内部审计、会计学专业,5年及以上同行业工作经验,3年及以上同岗位工作经验。
1.梳理内控风险和关键控制节点,设计内控稽核工作标准,制度和流程体系清单。
2.负责公司合规风险的筛查、识别、评估和预警工作,建立日常督查机制,促进公司风险业务及重点领域合规运营。
3.组织内控稽核工作,及时报告内控缺陷并跟进完成整改。
4.完善合规管理信息化建设,组织内控效果及效率评估,持续提升内控管理能力。
5.深入公司业务流程,在加强内控合规的基础上,提升内部运营效率。
6.统筹内部合规队伍建设,加强合规培训和日常宣传。
7.根据上级要求完成公司安排的其他工作。