岗位职责:
1、根据要求完善内部审计相关制度规范;
2、根据年度内部审计计划,开展内部审计工作,形成内部审计工作底稿,参与或独立负责报告的撰写及被审计单位的沟通,负责督促后续整改工作的落实;
3、作为主审开展部分小型专项审计,及时发现潜在风险,并提出相应改进意见和合理化建议,跟踪后续整改情况;
4、负责对审计资料的收集和整理归档工作;
6、完成领导交办的其他任务。
任职要求:
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计等相关专业,熟悉内控及审计程序,有2年以上审计或体系建设工作经历。
2、具有缜密的逻辑思维、数据分析能力,以及问题导向思维和跨部沟通门协同能力、书面表达能力、学习能力和目标管理能力。
3、有标准体系建设相关经验。
4、有责任心、做事严谨、干练、麻利、敢于表达、积极上进,有职业使命感和审计价值追求。