职位描述:
1、 内控优化能力:精通房地产内控框架,熟悉财务、投融资、人力行政、营销、法务等板块的业务流程,能优化内控流程,识别流程漏洞并输出闭环整改方案。
2、 审计落地能力:能结合年度经营重点,制定含财务收支、费用管控、合同管理、销售合规、薪酬绩效等板块的年度内控审计计划,统筹审计项目进度,确保审计任务高效落地。
3、协同沟通能力:高效对接财务、营销等部门,协调审计资料调取、访谈调研等;具备向管理层汇报审计结果的能力,形成管理建议,推动审计整改措施的执行。
4、 职业素养:具备高度的独立性与责任心,严守商业机密;面对审计过程中的阻力,能坚持审计原则,确保审计结果真实可靠。
任职要求:
1.本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,相关岗位工作5年以上,或同岗位工作3年以上;
2.熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。
3.具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先考虑。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、节日福利