岗位职责:
1、负责制定、完善公司内部审计制度;
2、负责拟定年度审计计划并执行;
3、负责公司临时安排的经济责任、内部控制、离任及其他专项审计监督活动;
4、负责编制审计报告,并提出处理意见和建议,监督问题的整改;
5、定期向总裁汇报内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题;
6、内部审计工作报送审计委员会,受审计委员会监督;
7、对审计员进行专业知识培训;
8、监督审计底稿的归档。
任职要求:
1、学历及专业:本科及以上学历,工商企业管理、会计、审计等相关专业。
2、资格证书:内审师、审计师、会计证书等优先。
3、相关工作经验:具备上市公司审计管理相关工作经验
4、知识技能:有较强的风险意识,协调、沟通表达能力强;处事诚信、正直、公平、公正、严禁、保密;具有深度思考能力;了解民法典、公司法、产品质量法、安全生产法等国家相关的法律法规;了解公司的各项规章制度和文件。