工作职责:
1、审核各部门提交的费用报销单据(如发票、合同、审批单等),确保票据真实、完整、符合财税法规及公司制度。
2、对比实际费用与预算数据,识别超支或异常情况,及时向部门领导反馈。
3、收集整理销售数据,编制相应报表;汇总部门问题需求,提报处理建议并跟踪落实结果。
4、及时解答各部门关于费用报销政策的疑问,提供报销培训。
任职资格:
1、本科及以上学历,统计学、财会等相关专业优先。
2、普通话沟通流畅,熟悉EXCEL(数据透视表、VLOOKUP等函数)、WORD、PPT等办公室软件操作。
3、工作严谨细致,有责任心,有良好的沟通协调能力,有一定的逻辑思维能力,有团队精神。
4、2年及以上营运/销售支持相关经验,熟悉费用管理或数据分析者优先。