岗位职责:
1、资产核查与账实一致性审计,包括实地盘点实物资产(如固定资产实地清查、存货监盘、现金盘点),记录盘点差异(盘盈、盘亏、毁损、闲置),分析差异成因并提出整改建议;
2、资产全生命周期合规性稽核,包括资产购置、资产使用与维护环节、资产处置环节及资产权属管理等各环节稽核;
3、资产安全与风险管控,包括识别资产丢失、毁损、被盗等安全风险、核查资产内部控制制度的健全性与执行效果、跟踪资产异常情况等。
4、稽核报告与整改跟踪,包括整理稽核工作底稿、编制资产稽核报告、跟踪整改计划的执行情况,验证整改效果,确保问题闭环解决,为管理层优化资产配置、制定管控策略提供数据支持等;
5、协同与制度优化,包括资产制度修订及资产培训等;
6、专项资产稽核与特殊事项处理,包括处理资产稽核过程中发现的违规线索(如资产挪用、侵占、虚假入账等),按规定上报管理层或监察部门,并配合后续调查。
岗位要求:
1、本科以上学历,中级职称。具备财务、审计、资产管理相关专业知识,熟悉会计准则、财税法规及企业资产管控流程。
2、具备较强的逻辑分析能力、细节把控能力及问题解决能力,能独立完成资产稽核工作。
3、具备良好的沟通协调能力、书面表达能力,能有效推动整改落地及跨部门协同。
4、原则性强,具备职业道德与保密意识,能客观、公正开展稽核工作。
5、熟悉 ERP 系统、资产台账管理、用友及SAP软件、办公软件(如 Excel、Word、PPT),有相关审计、资产管控工作经验者优先。