(一)工作职责及内容
1、在董事长授权下,根据公司总体发展规划和经营目标,负责公司所有审计业务的开展及人员管理,协助完成公司的既定的战略目标和年度经营管理计划目标;
2、负责公司市场拓展,维护本公司合法权益;
3、在授权范围内,参与洽谈项目、承揽业务、签订业务合同、收取审计费用;
4、负责监督审查审计业务的计划和实施情况,做好三级复核工作,对于工作出现的问题应严格按照考核办法进行分析,复核并记录,并出具最终的评估报告;
5、提出下属人员的任免、岗位设置调整建议,负责检查和监督从业人员职业道德行为。
(二)基本任职要求
1、本科以上学历,行业工作10年以上,或在其他公司担任同级别职位5年以上;
2、掌握国家及行业相关的专业知识和法律法规及公司政策,流程;
3、拥有注册会计师资质、高级以上职称;
4、具有较强的企业管理能力和良好的组织能力及沟通能力、人员培养、良好的决策能力。