职位描述
岗位职责:
1.建立和完善公司内部控制评价体系并拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2.参与J品报价、审价、审计、咨询等业务工作并拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;督促跟踪审计结论和建议的落实;
4.参与公司整体内控管理及成本审计工作,协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
5.依据公司管理需求,组织实施针对公司内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
6.依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用。
任职要求:
1.统招本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业,中级注册会计师、审计师优先;
2.具备独立承担j品审价工作能力,熟悉JG审价政策;熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;具备3-5年JG同行业审计经验;
3.具有较强的责任心,正直诚信,有良好的团队合作意识和沟通表达能力;
4.具备良好的学习能力,积极好学,主动关注相关财税政策,保持政策敏感度。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕