职位描述
1. 建立健全集团审计监察相关制度及管理办法,建立科学有效的管控体系;
2.按照相关法规、行业标准及公司管理要求拟定内部审计工作计划,完成流程梳理、风险识别及控制测试等内部审计工作;
3.带领团队执行全球各国家的专项审计工作,包括但不限于:工程审计、资产管理相关审计、经济责任审计、离任审计、反舞弊审计等,并进行质量和进度的把控及监督;
4.根据集团各国家业务和风险情况,从内审角度识别管理风险及舞弊风险,提出合理化建议及意见;
5.完成上级领导交办的其他工作任务
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕