岗位职责:
1、合规性审查,结合公司制度负责合同和资金支付合规审批,包括重大经济合同、支付单据等,梳理财务流程,规范审批权限,提高业务效率;
2、按照既定的审计计划和审计流程执行实地审计,严格执行审计程序和测试步骤,收集必要的审计证据以形成工作底稿,针对存在的问题积极主动地与被审方及相关部门沟通,探讨审计发现,提出改进建议,出具审计报告;
3、对审计中发现的问题进行后续审计,对检查存在问题的落实整改情况进行跟踪检查;
4、依照公司管理办法对各项业务进行监督,指出各项管理工作中的问题,督促相关部门在工作业务中履行工作职责;
5、对内部及外部举报案件进行调查核实,提出处理意见。
任职要求:
1、会计、审计相关专业本科以上学历,并取得注册会计师全科或专业阶段合格证书;
2、三年以上大型项目(企业集团或上市公司、拟上市公司)财务或审计管理工作经验;
3、熟练掌握OFFICE、ERP等办公及企业管理软件;
4、具有良好的沟通、书面表达及协调管理能力;
5、具有良好的职业道德及团队协作精神。
双休、五险一金、免费班车、提供住宿