职位描述
工作职责
一、内部控制
1、根据公司现有业务,构建内控管理体系,制定内控制度、内部流程、内控手册;
2、负责公司日常内控管理工作,对公司内部控制的设计和运行有效性进行持续评估,针对内控缺陷提出合规建议并落实整改。结合公司实际业务,精简内控流程,提供工作效率;
3、识别、评估公司经营过程中可能出现的重大风险,提出应对方案;
4、进行内控相关知识培训,提高公司整体内控管理能力;
二、内控审计
1、制定内部审计制度与流程,制度年度审计计划;
2、根据年度审计计划,组织进行审计工作,定期出具内部审计报告,对审计过程中发行的问题提出整改建议,跟踪相关部门落实整改;
3、配合外部审计单位工作的协调与沟通。
任职资格
1、本科以上学历,审计、财务等相关专业
2、5年以上企业内控、审计工作经验,或会计师事务所审计工作经验
3、熟悉内控准则与公司相关业务流程
4、中级审计师以上职称,或CPA
5、可以独立完成工作,从0搭建内控体系、团队经验
福利待遇:六险一金、双休、法休、节假日福利、免费食宿等
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕